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南通市红十字会2018年度部门决算公开

发布日期: 2019-08-27 发布人:张璐 字号:[ ][][ ]

南通市红十字会2018年度部门

决算公开


目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南通市红十字会日常工作主要围绕《红十字会法》规定的七项职责和《红十字会章程》规定的十四项任务开展活动。我会的组织建设、救灾救援、募捐筹资、救助救护、志愿服务、红十字青少年、人道法传播、造血干细胞捐献等各项工作都取得成绩,多项工作成为全省,甚至全国有影响的品牌,多项工作获创新奖、突出贡献奖。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、事业发展部、赈济救护部。本部门下属单位包括:南通市造血干细胞捐献工作服务中心

2. 从决算单位构成看,纳入南通市红十字会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市红十字会本级

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,市红十字会紧贴中心大局,依法全面履行职能,努力推进职能业务工作再上新水平。

(一)聚焦脱贫攻坚,人道救助精准规范。  

1. 推进“健康扶贫”人道救助工程。今年以来市县两级红十字会共募集“健康扶贫”人道救助专项基金计479.12万元,其中市本级专项募集144.8万元;支出人道救助金额272.04万元,计2607户贫困家庭受益。

2. 实施“代表履职走帮服”救助项目。与市人大连续三年共同开展“代表履职走帮服”活动。8月初,举行了人道救助金集中发放活动,43名特困学生共获10.4万元助学金。

3. 不断深化“走帮服”活动。会领导多次带队深入启东市南阳镇康乐村入户宣传十九大精神,慰问贫困老党员,协助做好“接访”工作,督查指导精准治污。同时延伸实施了五项红十字特色活动,深受群众欢迎,得到督查组的肯定。

4. 实施对口援疆援陕扶贫项目。今年各县(市)区援疆项目资金计55万元,支持图书21981元,精准帮扶救助因病致贫的新疆伊宁县少数民族家庭。积极对口支援陕西汉中市, 6月份我会转赠汉中市红十字会爱心夏衣17600件。

5. 着力打造救助品牌项目。今年实施了红十字博爱送万家、“暖暖农情”、关爱最美环卫人、爱心年夜饭、燃眉救急、爱(癌)友驿站等16个博爱救助项目,全市共发放款物价值1230.18万元,有30237户特困家庭受益。2018年我市有14名贫困患儿,受到中国红基会“天使系列”救助项目救助,共计48万元。

6. 积极探索拓展筹资渠道。2018年全市红十字系统 “人道万人捐”截止11月底,共集聚人道救助资金1133.99万元。其中,9月份新成立的南通红十字“人生无毒”人道基金为全省首家,筹集资金20.96万元,用于救助涉毒贫困家庭未成年子女,同时开展禁毒预防宣传教育公益活动。

(二)聚焦民生工程,省级“4个100”工程圆满收官。

1. 高质量完成10万人公益性应急救护培训项目。2018年全市累计培训11.06万人,其中救护员培训1.24万人,普及性培训9.82万人,超额完成全年任务。项目5年来,一直是全市各级红十字会“一把手”工程,每年签订责任状,上下合力推进。

2. 继续推进社区“博爱家园”建设。全市建有10个“博爱家园”项目,按照省“六有标准”,结合各地实际,推进应急救护培训、人道救助、防灾减灾知识普及等人道服务与社区工作全面融合。

3. 持续推动救护培训基地建设。今年我市崇川区和通州区获得省福利彩票公益金支持基地建设经费各13万元,至此我市已有6个省级标准化应急救护培训基地。海安市在今年省红十字会救护培训基地建设推进会上作为样板工程代表南通市做经验交流。

4. 深化社区养老照护志愿服务工作。今年红十字养老照护志愿服务项目入选南通市改革创新奖管理服务类项目。全市共建有红十字养老照护志愿服务队9支,有志愿者154人;累计养老知识普及4832人,志愿服务636户,受益老年人862人。

(三)聚焦应急救援,红十字赈灾能力得到加强。

1. 推进应急救灾中心常态运行。围绕应急管理能力提升,一是修订完善了《南通市红十字会自然灾害和突发事件应急预案》并纳入市政府应急体系。二是初步建立了应急救灾中心工作制度和运行机制,置备了中心正常运行货架、叉车、液压机等设备。

2. 建立红十字赈济救援队伍。组建了一支由医生、教师、国企员工、红十字工作者共同组成的南通市红十字会赈济救援队,定期进行业务培训和集训演练。5月份联合相关部门在南通天生港小学开展了防震应急疏散逃生、红十字急救综合演练。

(四)聚焦生命关爱,“三献”工作稳步前行。

1. 扎实推进造血干细胞捐献工作。2018年全市新增造血干细胞采样志愿者809人,初分相合再动员129人,高分采样30人,体检11人,成功实施捐献4人,圆满完成年度各项任务数。从招募、初配、高分,到捐献同步陪护,宣传表彰、联谊活动等,都做好全程关怀与服务。对我市已入库的10099名造血干细胞采样志愿者,实施了“志愿者回访”。全省成功捐献造血干细胞“见字如面”书信征集大赛中,我市选送的作品荣获一等奖第一名。

2. 稳步推进遗体和人体器官身后捐献工作。全市实现遗体捐献8例,角膜捐献2例。日常做好宣传推动和志愿者接待咨询、登记服务工作,举行缅怀活动。今年联合市卫计委调整了我市人体器官捐献工作委员会,明确了人体器官捐献工作领导机构职责及工作流程。南通大学组建的“生之翼”遗体器官捐献志愿服务队,通过主题宣讲、新媒体推广,成为省级遗体器官捐献宣传项目。

(五)建强基层组织,打造志愿服务品牌。

1.借势推进红十字组织建设。5月份,南通市红十字会按章程召开了六届二次理事会,聘请南通市委副书记、代市长徐惠民为名誉会长。12月份市政府明确副市长徐新民分工联系市红十字会工作。全市乡镇(街道)红十字基层组织覆盖率达到65%以上,为实施脱贫攻坚行动计划提供更加扎实的人道服务。 

2. 不断加强学校红十字工作今年,市红十字会联合文明办、教育局、卫计委、团市委开展了高校博爱青春暑期志愿服务项目,14个高校“博爱青春”志愿服务项目,共有327名红十字青少年志愿者参与活动,服务时间达11465小时,受益59632人。全省学校红十字会工作推进培训班在南通举办,组团南通大学红十字志愿者代表江苏省参加全国青年国际人道问题辩论赛获优秀奖。

3. 打造红十字志愿服务新品牌。注重红十字志愿者招募与管理工作,组织南通市红十字会机关志愿者服务队全年开展各类志愿服务活动12次,在江海志愿者平台打卡计时共406小时;社会红十字志愿者累计志愿服务时间达17256小时。与“走帮服”相结合的“情系村小 童筑梦想”项目,获批中国红十字青少年社会实践项目。

(六)创新红十字文化传播,理论研究走在行业前列。

1. 媒体宣传工作聚力突破。今年我们本级主流媒体、上级媒体、行业报刊、网站报道共计181篇次;利用“博爱南通”微信发布信息25篇、利用红十字网站发布信息455篇, 4篇稿件被市委办《南通信息》采用,实现“零”突破,高质量发展信息1篇,全面反映了我市红十字工作动态。我会“磨刀老人”品牌作为全省唯一地级市代表参加了总会创建红十字工作品牌推进会。南通市红十字会获中国红十字会总会报刊宣传工作先进集体特等奖。

2. 理论研究提升宣传层次。对小微机关融合党建、党的纪律有效执行机制的研究、党建服务品牌创建等都产生较大影响,特别是对小微机关融合党建模式的探索得到中直机关工委认可刊用是一种权威性肯定。南通红十字事业发展研究中心积极开展了红十字事业发展研究,形成了理论成果8篇,进一步提升了红十字宣传的层次与品位。

3. 文化传播活动有力推进。主动融入市委市政府宣传工作和精神文明建设大局,推动红十字文化传播与践行社会主义核心价值观紧密结合。开展了“红十字博爱月”系列宣传活动。

第二部分 南通市红十字会2018年度部门决算表

    详见附件2018年度部门决算表

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市红十字会2018年度收入、支出总计581.44万元,与上年相比收、支总计各增加143.18万元,增长32.67%。主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费大部分在2018年支出使用;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,基本支出相应增加;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调整预发;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算;5、2017年11月住房补贴比例调整。

其中:

(一)收入总计581.44万元。包括:

1.财政拨款收入581.44万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加143.18万元,增长32.67%。主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费指标结转至2018年;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,人员及办公经费指标相应增加;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调整,人员经费指标相应增加;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算,人员经费指标相应增加;5、2017年11月住房补贴比例调整,住房补贴指标相应增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数相同。

3.事业收入0万元。与上年决算数相同。

4.经营收入0万元。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。

6.其他收入0万元。与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年决算数相同。

8.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出总计581.44万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出441.38万元,主要用于机关运行与业务工作开展。与上年相比增加60.74万元,增长15.96%。主要原因是:1、2018年1月新增一名副处职军转领导,人员及办公经费相应增加;2、2018年7月机关及事业人员基本工资调整;3、2017年度应休未休年休假工资报酬结算。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出102.85万元,主要用于市应急救灾中心物业管理、办公家具、货架等设备设施采购、配电房维护、红会机关整体搬迁等。与上年相比增加69.27万元,增长206.28%。主要原因是市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费大部分在2018年支出使用。

3.住房保障(类)支出37.2万元,主要用于本单位职工住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加13.16万元,增长54.74%。主要原因是:1、2018年1月新增一名副处职军转领导,住房公积金及住房补贴支出相应增加;2、2017年11月住房补贴比例调整。

4.结余分配0万元,与上年决算数相同。

5.年末结转和结余0万元,与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

南通市红十字会本年收入合计581.44万元,其中:财政拨款收入581.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市红十字会本年支出合计581.44万元,其中:基本支出293.15万元,占50.42 %;项目支出288.29万元,占 49.58 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市红十字会2018年度财政拨款收、支总决算581.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加143.18万元,增长32.67%。主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费大部分在2018年使用;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,人员及办公经费相应增加;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调整预发;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算发放;5、2017年11月住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市红十字会2018年财政拨款支出581.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加143.18万元,增长32.67%。主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费大部分在2018年支出使用;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,基本支出相应增加;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调整预发;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算发放;5、2017年11月住房补贴比例调整,住房补贴支出相应增加。

南通市红十字会2018年度财政拨款支出年初预算为459.19万元,支出决算为581.44万元,完成年初预算的126.62%。决算数大于年初预算的主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费指标大部分结转至2018年;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,市财政追加人员及办公经费指标;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调资预发,市财政追加人员经费指标;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算,市财政追加人员经费指标;5、市财政局追加政府购买劳务人员经费指标;6、省拨骨髓库项目经费指标为市财政追加。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 234.8 万元,支出决算为 255.95 万元,完成年初预算的 109.01 %。决算数大于预算数的主要原因:1、2018年1月新增一名副处职军转领导,人员及办公经费支出相应增加;2、2018年7月机关及事业人员基本工资调整预发;3、2017年度应休未休年休假工资报酬结算发放;4、市财政局追加政府购买劳务人员经费支出。

2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 190.9 万元,支出决算为174.89 万元,完成年初预算的 91.61 %。决算数小于预算数的主要原因:市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,水电费节省约40%。

3.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为10.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是省拨骨髓库项目经费指标为市财政局追加。

(二)医疗卫生与计划生育(类)

其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.85万元。决算数大于预算数的主要原因市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费指标大部分结转至2018年。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为19.93万元,支出决算为21.76万元,完成年初预算的109.18 %。。决算数大于预算数的主要原因是2018年1月新增一名副处职军转领导,住房公积金支出相应增加。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为13.56万元,支出决算为15.44万元,完成年初预算的 113.86%。决算数大于预算数的主要原因是2018年1月新增一名副处职军转领导,住房补贴支出相应增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市红十字会2018年度财政拨款基本支出293.15万元,其中:

(一)人员经费256.38万元。主要包括:基本工资51.73万元、津贴补贴78.71万元、奖金21.19万元、绩效工资15.05万元、机关事业单位基本养老保险费28万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金21.76万元、其他工资福利支出21.37万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费36.77万元。主要包括:办公费1.55万元、邮电费1.74万元、差旅费13.41万元、维修(护)费0.06万元、会议费1.98万元、培训费1.98万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.01万元、工会经费1.49万元、福利费3.67万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出581.44万元,与上年相比增加143.18万元,增长32.67%。主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费大部分在2018年使用;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,人员及办公经费相应增加;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调整预发;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算发放;5、2017年11月住房补贴比例调整。南通市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.19万元,支出决算为581.44万元,完成年初预算的126.62%。决算数大于年初预算的主要原因是:1、市应急救灾中心于2018年5月正式投入使用,市财政局2017年下半年下达的应急救灾中心开办费指标大部分结转至2018年;2、2018年1月新增一名副处职军转领导,市财政追加人员及办公经费指标;3、2018年7月机关及事业人员基本工资调资预发,市财政追加人员经费指标;4、2017年度应休未休年休假工资报酬结算,市财政追加人员经费指标;5、市财政局追加政府购买劳务人员经费指标;6、省拨骨髓库项目经费指标为市财政追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.15万元,其中:

(一)人员经费256.38万元。主要包括:基本工资51.73万元、津贴补贴78.71万元、奖金21.19万元、绩效工资15.05万元、机关事业单位基本养老保险费28万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金21.76万元、其他工资福利支出21.37万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费36.77万元。主要包括:办公费1.55万元、邮电费1.74万元、差旅费13.41万元、维修(护)费0.06万元、会议费1.98万元、培训费1.98万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.01万元、工会经费1.49万元、福利费3.67万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出1.26万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市红十字会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,预算0万元,比上年决算减少5.09万元,主要原因为2017年我会常务副会长潘国华经批准赴俄罗斯、罗马尼亚、台湾调研红十字工作,而本年度我会无因公出国境情况;决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,预算为0万元,比上年决算持平。主要原因为我会公车保有量为0;决算数与预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,预算为0万元,比上年决算持平。主要原因为我会公车保有量为0;决算数与预算数一致。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.5万元,完成预算的37.88%,比上年决算减少0.23万元,主要原因为公务接待批次、人数减少,相应支出减少;决算数小于预算数的主要原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,公务接待批次、人数减少,并严格按规定开支公务接待费用。其中:国内公务接待支出0.5万元,接待7批次,52人次,主要为接待省红十字会领导及省内外其他地市红十字会来通考察调研等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.19万元,完成预算的24.39%,比上年决算减少0.46万元,主要原因为精简会议,会议费支出相应减少;决算数小于预算数的主要原因为精简会议,会议费支出相应减少。2018 年度全年召开会议9个,参加会议287人次。主要为召开六届二次理事会、全市红十字工作会议、红会系统党风廉政建设会议、全省学校红十字工作推进会及业务交流会等。

南通市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.49万元,完成预算的31.6%,比上年决算增加0.95万元,主要原因为2018年组织全市红十字系统专职干部培训及救护培训师资集训,2017年无;决算数小于预算数的主要原因精简培训,培训费支出相应减少。2018年度全年组织培训5个,组织培训54人次。主要为培训红十字系统专职干部及全市救护培训师资。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市红十字会2018年无政府性基金预算财政拨款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出36.77万元,比2017年减少0.4万元,降低1.08 %。主要原因是:公务接待等经费节省。  

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额97.61万元,其中:政府采购货物支出57.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.75万元。授予中小企业合同金额97.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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